Módosítások

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
219 bájt hozzáadva ,  2014. március 27., 21:35
nincs szerkesztési összefoglaló
9. sor: 9. sor:  
A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.
 
A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.
   −
A költés várható mértéke a 2014-es pénzügyi (és naptári) évben valahol 7-7,5 millió forint között lesz. A 2012-es számokhoz képest 20%-al költöttünk többet 2013-ban. A 2014-es évre kevésbé jelentős mértékű bővülés várható.
+
A költés várható mértéke a 2014-es pénzügyi (és naptári) évben valahol 7-7,5 millió forint között lesz. A 2012-es számokhoz képest 20%-al költöttünk többet 2013-ban. A 2014-es évre kevésbé jelentős mértékű bővülés várható.  
    +
A túltervezés a várható kiadásokhoz képest átlagosan 15%-os. További biztosíték gyanánt egy 5%-os "tartalék" ("egyéb költségek" címszó alatt) került beépítésre az éves tervbe.
 
== Kiadások ==
 
== Kiadások ==
 
{|  
 
{|  
74. sor: 75. sor:  
| '''Egyéb költségek'''||||||
 
| '''Egyéb költségek'''||||||
 
|-
 
|-
| ||egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése|| ||400 000
+
| ||egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése||általános tartalék||400 000
 
|-
 
|-
 
| ||||||
 
| ||||||
279

szerkesztés

Navigációs menü