A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.
A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.
−
A költés várható mértéke a 2014-es pénzügyi (és naptári) évben valahol 7-7,5 millió forint között lesz. A 2012-es számokhoz képest 20%-al költöttünk többet 2013-ban. A 2014-es évre kevésbé jelentős mértékű bővülés várható.
+
A költés várható mértéke a 2014-es pénzügyi (és naptári) évben valahol 7-7,5 millió forint között lesz. A 2012-es számokhoz képest 20%-al költöttünk többet 2013-ban. A 2014-es évre kevésbé jelentős mértékű bővülés várható.
+
A túltervezés a várható kiadásokhoz képest átlagosan 15%-os. További biztosíték gyanánt egy 5%-os "tartalék" ("egyéb költségek" címszó alatt) került beépítésre az éves tervbe.
== Kiadások ==
== Kiadások ==
{|
{|
74. sor:
75. sor:
| '''Egyéb költségek'''||||||
| '''Egyéb költségek'''||||||
|-
|-
−
| ||egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése|| ||400 000
+
| ||egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése||általános tartalék||400 000